|
Faktúra |
57FA2014
|
VUC NET 4/2014
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
56FA2014
|
telefón 4/2014
|
21,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
58FA2014
|
telefón 4/2014
|
24,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
55FA2014
|
Príspevok za SF na stravu 4/2014
|
21,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
54FA2014
|
RN za stravu - 4/2014
|
155,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
53FA2014
|
MAGMA 1.Q.2014
|
193,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
52FA2014
|
mobil
|
31,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
48FA2014
|
voda 19.02.-19.03.2014
|
117,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
49FA2014
|
elektrina 3/2014
|
344,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
50FA2014
|
revízia výťahu 1.Q./2014
|
17,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
51FA2014
|
plyn 3/2014
|
1 290,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
47FA2014
|
bezpečnostný projekt
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
46FA2014
|
telefón 3/2014
|
24,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
45FA2014
|
telefón 3/2014
|
22,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
44FA2014
|
VUC NET 3/2014
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
41FA2014
|
MAGMA 2.Q.2014
|
25,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
43FA2014
|
Prenájom kopírky 1.Q.2014
|
226,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
42FA2014
|
Obed - deň učiteľov
|
229,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
39FA2014
|
výkon funkcie TPO 1.Q.2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
40FA2014
|
SPIN - servisné práce 2.Q.2014
|
229,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
10.04.2014 |