|
Faktúra |
|
FA2-spoločné
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
10FA2013-ŠI
|
T-com 12/2013 - VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
1FA2013-ŠI
|
T-com 12/2012 (057/775237; 2239)
|
59,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
2FA2013-ŠI
|
T-com 12/2012 - VUC NET
|
132,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
3FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 12/2012
|
7 224,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
SPP, a. s. |
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
4FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 1.1. 2012 - 31.12.2012 - finančné vysporiadanie
|
3 165,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
VSE |
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
5FA2013-ŠI
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
1 744,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
6FA2013-ŠI
|
Tlač a výroba poštových poukazov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
7FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 2/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
VSE |
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
8FA2013-ŠI
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci
|
29,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
9FA2013-ŠI
|
T-com 1/2013 (057/775237; 2239)
|
59,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
11FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 1/2013
|
7 288,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP, a. s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
12FA2013-škola
|
T-com 1/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
24,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
1FA2013-spoločné
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 11/2012-10/2013
|
64,66 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
2FA2013-spoločné
|
Penalizačná faktúra
|
13,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
VVS, a. s. |
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
3FA2013-spoločné
|
služby č. 2 za rok 2013
|
964,51 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
4FA2013-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvťrtok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
AutoCont SK a.s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
5FA2013-spoločné
|
Služba č. 1 - 1.1.2013-31.3.2013
|
387,14 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
6FA2013-spoločné
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci (SF)
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
14FA2013-škola
|
kuričské oprávnenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
|
22.02.2013 |